为加强内部审计工作人才队伍建设,提高专业能力水平,集团于6月1日—2日在集团总部首次举办了内部审计工作专题培训会。集团党委委员、财务总监杨朝晖出席会议并讲话。
本次培训结合内外部审计监管工作面临的新形势、新任务、新要求,内容涵盖了内部审计与公司治理、内部审计技术方法、审计实务与职业道德等,将内部审计理论与审计案例结合,将合规、内控、风险管理与内部审计结合,旨在全面提升内审人员依法履行内部审计监督职责的专业能力,规范审计行为,防范审计风险,促进集团内部审计工作高质量发展。
会议指出,要坚决贯彻省委、省政府、省国资委等监管机构对审计工作的部署要求,立足集团目前实际经营情况,融合财务、业务合规要求,找准审计监督服务集团高质量发展的着力点,统一思想、凝聚共识,防范化解风险隐患,助力内部审计在加快推进经营决策科学化、经营管理规范化、风险防范常态化中发挥积极作用。
会议要求,本次参训人员要提高政治站位,深化思想认知,增强行动自觉性,强化责任担当;要加强专业知识学习,努力提升业务水平。下一步,将结合集团审计工作实际情况,采取理论培训、以审代训、业务交流等多形式、多渠道、多层次的审计培训方式,全面提高内审工作实操能力,不断提升审计工作质量,以高质量内部审计护航集团高质量发展。
集团专职外部董事、风险管理部全体工作人员,集团所属企业分管审计的领导、审计部门负责人及审计人才库人员等50余人参训。(王翕)